Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
wyszukaj
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 21 maja 2012
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

powrót do poprzedniej strony powrót

Budżet 2010



W - 2
 Dział 852Rozdział 85201 
nazwa jednostkidata 04.09.2009r
I. Plan wydatków jednostek budżetowych na rok 2010
wypełniają wyłącznie jednostki budżetowe 
Rodzaj zadania: PSB
(dla każdego rodzaju zadania należy wypełniać odrębny formularz)
w zł
     PrzewidywaneProjekt na 2010r. 
 Wyszczególnienie§"4"2009wykonanie 2009r.kwotadynamika (kol.6:5)
123 4567
IWYDATKI OGÓŁEM, w tym:  1391866,001391866,001402200,001,0%
AWydatki bieżące  1391866,001391866,001402200,001,0%
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń302 2800,002800,003500,001,2500
 różne wydatki na rzecz osób fizycznych303     
 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń304     
 zasądzone renty305     
 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom307     
 świadczenia społeczne311 2450,002450,004000,001,6400
 stypendia dla uczniów324     
 stypendia różne325     
  wynagrodzenia osobowe pracowników401 889675,00889675,00671695,000,7600
 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej402     
  dodatkowe wynagrodzenie roczne404 48937,0048937,0077494,001,5900
 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy405     
 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy406     
 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy407     
 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby408     
 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne410     
 składki na ubezpieczenia społeczne411 158230,00158230,00115675,000,7400
 składki na Fundusz Pracy412 22807,0022807,0018356,000,8100
 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych414     
 wynagrodzenia bezosobowe417 21800,0021800,0050000,002,3000
  równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy418     
 zakup materiałów i wyposażenia421 37202,0037202,0027880,000,7100
 zakup środków żywności422 50000,0050000,0056000,001,0000
 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych423 5568,005568,006000,001,0800
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek424 1600,001600,002000,001,2500
 zakup energii426 38200,0038200,0080000,002,1000
 zakup usług remontowych427 5000,005000,0067000,0013,4000
 zakup usług zdrowotnych428 2000,002000,005000,002,5000
 zakup usług pozostałych430 52897,0052897,00110000,002,0800
 zakup usług dostępu do sieci Internet435 3600,003600,004500,001,2500
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej436 3600,003600,003600,001,0000
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej437 12500,0012500,0020000,001,6000
 zakup usług obejmujących tłumaczenia438     
 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii439     
 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe440     
 podróże służbowe krajowe441 6000,006000,0010000,001,6700
 podróże służbowe zagraniczne442     
 różne opłaty i składki443 2000,002000,002500,001,2500
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych444 24000,0024000,0033000,001,3800
 podatek od nieruchomości448     
 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego450     
 opłaty na rzecz budżetu państwa451     
 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego452     
 podatek od towarów i usług (VAT)453     
 składki do organizacji międzynarodowych454     
 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości456     
 pozostałe odsetki458     
 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych459     
 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych460     
 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego461     
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej470   10000,000,0000
 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych474 1000,001000,004000,004,0000
 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji475   20000,000,0000
 różnice kursowe495     
        
        
BWydatki inwestycyjne      
 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych605     
 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych606     
        
        
        
II. Plan dochodów jednostek budżetowych na 2010 rok
     PrzewidywaneProjekt na 2009r. 
 Wyszczególnienie§"4"Plan na 2009 r.wykonanie 2009r.kwotadynamika (kol.6:5)
123 4567
IIDOCHODY OGÓŁEM, w tym:      
 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności057     
 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych058     
 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych068     
 wpływy z różnych opłat069     
 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze075     
 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności076     
 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości077     
 dochody ze zbycia praw majatkowych078     
 wpływy z usług083     
 wpływy ze sprzedaży wyrobów084     
 wpływyze sprzedaży składników majątkowych087     
 wpływy z różnych dochodów097     
 dotacje i środki otrzymane na inwestcje                      (należy wpisać właściwy paragraf)      
        
        
        
IIIEtaty      
 administracyjne,  666 
 merytoryczne (nauczyciele, inne)  12,7512,7512,75 
 pracownicy służby cywilnej      
        
        

W - 2
 Dział 852Rozdział 85205 
nazwa jednostkidata 12.09.2009r
I. Plan wydatków jednostek budżetowych na rok 2010
wypełniają wyłącznie jednostki budżetowe 
Rodzaj zadania: PLB
(dla każdego rodzaju zadania należy wypełniać odrębny formularz)
w zł
     PrzewidywaneProjekt na 2010r. 
 Wyszczególnienie§"4"Plan na 2009 r.wykonanie 2009r.kwotadynamika (kol.6:5)
123 4567
IWYDATKI OGÓŁEM, w tym:  403900,00403900,00397500,001,0%
AWydatki bieżące  403900,00403900,00397500,001,0%
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń302     
 różne wydatki na rzecz osób fizycznych303     
 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń304     
 zasądzone renty305     
 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom307     
 świadczenia społeczne311     
 stypendia dla uczniów324     
 stypendia różne325     
  wynagrodzenia osobowe pracowników401 137819,00137819,00253693,001,8400
 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej402     
  dodatkowe wynagrodzenie roczne404 11715,0011715,0021351,001,8300
 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy405     
 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy406     
 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy407     
 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby408     
 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne410     
 składki na ubezpieczenia społeczne411 39980,0039980,0042467,001,0700
 składki na Fundusz Pracy412 4220,004220,006739,001,6000
 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych414     
 wynagrodzenia bezosobowe417 18560,0018560,0010000,000,5400
  równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy418     
 zakup materiałów i wyposażenia421 9426,009426,000,000,0000
 zakup środków żywności422     
 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych423     
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek424     
 zakup energii426 10000,001000,00 0,0000
 zakup usług remontowych427 16400,0016400,00 0,0000
 zakup usług zdrowotnych428     
 zakup usług pozostałych430 135580,00135580,0062750,000,4700
 zakup usług dostępu do sieci Internet435     
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej436 2400,002400,00500,000,2100
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej437 10000,0010000,00 0,0000
 zakup usług obejmujących tłumaczenia438     
 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii439     
 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe440     
 podróże służbowe krajowe441     
 podróże służbowe zagraniczne442     
 różne opłaty i składki443     
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych444 3800,003800,00 0,0000
 podatek od nieruchomości448     
 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego450     
 opłaty na rzecz budżetu państwa451     
 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego452     
 podatek od towarów i usług (VAT)453     
 składki do organizacji międzynarodowych454     
 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości456     
 pozostałe odsetki458     
 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych459     
 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych460     
 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego461     
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej470     
 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych474 1000,001000,00 0,0000
 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji475 3000,003000,00 0,0000
 różnice kursowe495     
        
        
BWydatki inwestycyjne      
 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych605     
 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych606     
        
        
        
II. Plan dochodów jednostek budżetowych na 2010 rok
     PrzewidywaneProjekt na 2009r. 
 Wyszczególnienie§"4"Plan na 2009 r.wykonanie 2009r.kwotadynamika (kol.6:5)
123 4567
IIDOCHODY OGÓŁEM, w tym:      
 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności057     
 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych058     
 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych068     
 wpływy z różnych opłat069     
 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze075     
 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności076     
 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości077     
 dochody ze zbycia praw majatkowych078     
 wpływy z usług083     
 wpływy ze sprzedaży wyrobów084     
 wpływyze sprzedaży składników majątkowych087     
 wpływy z różnych dochodów097     
 dotacje i środki otrzymane na inwestcje                      (należy wpisać właściwy paragraf)      
        
        
        
IIIEtaty      
 administracyjne,      
 merytoryczne (nauczyciele, inne)   8,57 
 pracownicy służby cywilnej      
        
        

























Podmiot udostępniający: Budżet i majątek
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 14 września 2010
Data udostępnienia informacji: 14 września 2010
Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka"
więcej
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl